单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
预算数 |
一、财政拨款 |
3379.30 |
一、一般公共服务 |
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1、经费拨款(补助) |
3379.30 |
二、国防及公共安全 |
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2、专项收入 |
三、教育 |
4550.83 | |
3、行政事业性收费 |
四、科学技术 |
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4、政府性基金 |
五、文化体育与传媒 |
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5、上级专款 |
六、社会保障和就业 |
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二、事业收入 |
七、医疗卫生 |
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三、事业单位经营收入 |
八、节能环保 |
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四、上级补助收入 |
九、城乡社区 |
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五、附属单位上缴收入 |
十、农林水 |
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六、其他收入 |
170.00 |
十一、交通运输 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
十二、资源勘探电力信息等 |
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八、上年结转 |
1001.53 |
十三、商品服务业等 |
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十四、金融 |
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十五、国土海洋气象等 |
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十六、住房保障 |
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十七、粮油物资储备 |
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十八、预备费 |
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十九、国债还本付息 |
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二十、其他支出 |
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二十一、结转下年 |
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收入总计 |
4550.83 |
本年支出合计 |
4550.83 |