目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
一、2014年收支决算总表
二、2014年财政拨款支出决算表
三、2014年公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
烟台汽车工程职业学院是一所以培养服务汽车产业的技能型人才为主要目标的公办高等职业院校。学院始终坚持以现代高职理念为引领,以内涵发展为主线,全面落实服务宗旨、就业导向,以满足企业发展和适应学生成长为最高追求,以点亮人性之美、发掘潜在之能、打造蓝领精英、奠基幸福人生作为育人理念,以培养具有必备的基础和专业知识、较高的职业岗位能力、较好的社会适应素质、满足汽车生产、销售、服务第一线需要的高端技能型人才为培养目标。
二、部门决算单位构成
烟台汽车工程职业学院部门决算单位包括:
纳入烟台汽车工程职业学院2014年部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
烟台汽车工程职业学院 |
|
第二部分
2014年部门决算表
2014年烟台汽车工程职业学院收支决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
一、财政拨款 |
7939.09 |
一、一般公共服务 |
|
1、经费拨款(补助) |
7262.37 |
二、国防及公共安全 |
|
2、专项收入 |
三、教育 |
12277.95 | |
3、行政事业性收费 |
四、科学技术 |
||
4、政府性基金 |
676.72 |
五、文化体育与传媒 |
|
5、上级专款 |
六、社会保障和就业 |
||
二、事业收入 |
4268.82 |
七、医疗卫生 |
|
三、事业单位经营收入 |
18.16 |
八、节能环保 |
|
四、上级补助收入 |
429.35 |
九、城乡社区 |
|
五、附属单位上缴收入 |
十、农林水 |
||
六、其他收入 |
179.56 |
十一、交通运输 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
十二、资源勘探电力信息等 |
||
八、上年结转 |
484.80 |
十三、商品服务业等 |
|
十四、金融 |
|||
十五、国土海洋气象等 |
|||
十六、住房保障 |
|||
十七、粮油物资储备 |
|||
十八、预备费 |
|||
十九、国债还本付息 |
|||
二十、结余分配 |
40.30 | ||
二十一、结转下年 |
1001.53 | ||
收入总计 |
13319.78 |
本年支出合计 |
13319.78 |
2014年烟台汽车工程职业学院支出决算总表
单位:万元
科目编码 |
功能科目 |
决算 | ||
类 |
款 |
项 | ||
合计 |
12277.95 | |||
205 |
教育支出 |
12277.95 | ||
03 |
职业教育 |
9814.92 | ||
02 |
中专教育 |
265.14 | ||
05 |
高等职业教育 |
9537.78 | ||
99 |
其他职业教育支出 |
12.00 | ||
09 |
教育费附加安排的支出 |
2346.31 | ||
05 |
中等职业学校教学设施 |
399.65 | ||
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
1946.66 | ||
10 |
地方教育附加安排的支出 |
116.72 | ||
05 |
中等职业学校教学设施 |
116.72 | ||
2014年烟台汽车工程职业学院
财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目 |
决算 | ||
类 |
款 |
项 | ||
合计 |
7404.61 | |||
205 |
教育支出 |
7404.61 | ||
03 |
职业教育 |
4941.58 | ||
02 |
中专教育 |
151.42 | ||
05 |
高等职业教育 |
4778.16 | ||
99 |
其他职业教育支出 |
12.00 | ||
09 |
教育费附加安排的支出 |
2346.31 | ||
05 |
中等职业学校教学设施 |
399.65 | ||
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
1946.66 | ||
10 |
地方教育附加安排的支出 |
116.72 | ||
05 |
中等职业学校教学设施 |
116.72 | ||
2014年烟台汽车工程职业学院
公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
62.18 |
0 |
54.61 |
54.61 |
7.57 |
第三部分
2014年部门决算情况说明
一、部门收支决算总体情况
2014年收入决算为13319.78万元,其中:财政拨款7939.09 万元,上级补助收入429.35万元,事业收入4268.82万元,经营收入18.16万元,其他收入179.56万元,上年结转484.80万元。
2014年支出决算为13319.78万元,其中:教育支出12277.95万元,结余分配40.30万元,结转下年1001.53万元。
二、财政拨款支出决算情况
2014年财政拨款支出决算为 7404.61万元,具体情况如下:
教育支出(类)职业教育(款)支出4941.58万元,主要用于工资、社会保障缴费等工资福利支出2451.20万元,商品和服务支出414.84万元,对个人和家庭的补助支出1031.16万元,其他资本性支出1044.38万元;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)支出2346.31万元,主要用于商品和服务支出1539.60万元,对个人和家庭的补助支出218.40万元,其他资本性支出588.31万元;教育支出(类)地方教育附加安排的支出(款)支出116.72万元,主要用于其他资本性支出116.72万元。
三、财政拨款安排的“三公”经费决算情况
2014年,通过公共决算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共62.18万元。
(一)因公出国(境)决算0万元。
(二)公务用车购置运行费决算54.61万元。其中公车运行维护费54.61万元,包括单位公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费决算7.57万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。